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365828.com2015年度部门决算

2016年10月13日 17:53  

 

第一部分 365828.com概况  

一、主要职能  

昌宁县纪委、监察局的主要职责:⑴主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。⑵主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院及省、地、县党委政府有关行政监察工作的决定,监督检查政府各部门及其工作人员,具有行政管理职能的单位及个人和各乡(镇)人民政府及其主要负责人执行国务院政策和法规,以及国民经济和社会发展计划,省、地、县各级政府颁发的决议和决定的情况。⑶负责检查并处理县委和县直机关各部门,以及各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定和取消对这些案件中的党员处分;批复下级纪委、党委报送的案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。⑷负责处理政府各部门及其工作人员和具有行政管理职能的单位及个人、各乡(镇)人民政府及其主要负责人违反国家政策、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人违反国家政策、法规以及违反政纪的行为和所犯错误的情节轻重,作出相应的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理),受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位监察对象违反政纪行为的检举、控告。⑸负责做出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党纪检查宣传和党员遵守纪律的教育工作。⑹会同有关部门做好行政监察宣传工作。⑺负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定的具体实施意见。⑻调查研究政府各部门和乡(镇)人民政府制定有关规定的情况,对其违反国家法律规定和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。⑼会同县委和县级国家机关各部门以及各乡(镇)党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,参与推荐、考察、考核各乡(镇)纪委领导班子人选,组织和指导纪检、监察干部的培训工作。⑽承办县委、县政府授权和交办的其它任务。  

二、基本情况

年末,共有内设机构为22个,与去年持平。  

年末,干部职工5人,比上年减少2人,下降 3.77%;下降的原因是人员调整和正常退休。  

第二部分 2015年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

收 入  

支 出  

项目  

行次  

决算数  

项目(按功能分类)  

行次  

决算数  

栏次  

1  

栏次  

2  

一、财政拨款收入  

1  

610.87  

一、一般公共服务  

28  

587.35  

其中:政府性基金  

2  

二、外交  

29  

二、上级补助收入  

3  

三、国防  

30  

三、事业收入  

4  

四、公共安全  

31  

四、经营收入  

5  

五、教育  

32  

五、附属单位缴款  

6  

六、科学技术  

33  

六、其他收入  

7  

七、文化体育与传媒  

34  

8  

八、社会保障和就业  

35  

53.52  

9  

九、医疗卫生与计划生育  

36  

10  

十、节能环保  

37  

11  

十一、城乡社区  

38  

12  

十二、农林水  

39  

13  

十三、交通运输  

40  

14  

十四、资源勘探信息等  

41  

15  

十五、商业服务业等  

42  

16  

十六、金融  

43  

17  

十七、援助其他地区  

44  

18  

十八、国土海洋气象等  

45  

19  

十九、住房保障  

46  

20  

二十、粮油物资储备  

47  

21  

二十一、其他  

48  

22  

二十二、债务还本  

49  

23  

二十三、债务付息  

50  

本年收入合计

24  

610.87  

本年支出合计

51  

640.87  

用事业基金弥补收支差额  

25  

结余分配  

52  

年初结转和结余  

26  

30  

年末结转和结余  

53  

合计

27  

640.87  

合计

54  

640.87  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  

二、收入决算表  

项目  

本年收入合计  

财政拨款收入  

其他收入  

支出功能分类科目编码  

科目名称  

类  

款  

项  

栏次  

1  

2  

8  

合计  

610.87  

610.87  

201  

一般公共服务支出  

557.35  

557.35  

20111  

纪检监察事务  

554.55  

554.55  

2011101  

行政运行  

501.75  

501.75  

2011199  

其他纪检监察事务支出  

52.80  

52.80  

20113  

商贸事务  

1.00  

1.00  

2011308  

招商引资  

1.00  

1.00  

20199  

其他一般公共服务支出  

1.80  

1.80  

2019999  

其他一般公共服务支出  

1.80  

1.80  

208  

社会保障和就业支出  

53.52  

53.52  

20805  

行政事业单位离退休  

53.52  

53.52  

2080501  

归口管理的行政单位离退休  

53.52  

53.52  

三、支出决算表  

项目  

本年支出合计  

基本支出  

项目支出  

支出功能分类科目编码  

科目名称  

类  

款  

项  

栏次  

1  

2  

3  

合计  

640.87  

610.87  

30.00  

201  

一般公共服务支出  

557.35  

557.35  

30.00  

20111  

纪检监察事务  

554.55  

554.55  

30.00  

2011101  

行政运行  

501.75  

501.75  

2011199  

其他纪检监察事务支出  

82.80  

52.80  

30.00  

20113  

商贸事务  

1.00  

1.00  

2011308  

招商引资  

1.00  

1.00  

20199  

其他一般公共服务支出  

1.80  

1.80  

2019999  

其他一般公共服务支出  

1.80  

1.80  

208  

社会保障和就业支出  

53.52  

53.52  

20805  

行政事业单位离退休  

53.52  

53.52  

2080501  

归口管理的行政单位离退休  

53.52  

53.52  

四、财政拨款收入支出决算总表  

收 入  

支 出  

项 目  

行次  

决算数  

项目(按功能分类)  

行次  

合计  

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

栏 次  

1  

栏 次  

2  

3  

4  

一、一般公共预算财政拨款  

1  

610.87  

一、一般公共服务  

30  

587.35  

587.35  

二、政府性基金预算财政拨款  

2  

二、外交  

31  

3  

三、国防  

32  

4  

四、公共安全  

33  

5  

五、教育  

34  

6  

六、科学技术  

35  

7  

七、文化体育与传媒  

36  

8  

八、社会保障和就业  

37  

53.52  

53.52  

9  

九、医疗卫生与计划生育  

38  

10  

十、节能环保  

39  

11  

十一、城乡社区  

40  

12  

十二、农林水  

41  

13  

十三、交通运输  

42  

14  

十四、资源勘探信息等  

43  

15  

十五、商业服务业等  

44  

16  

十六、金融  

45  

17  

十七、援助其他地区  

46  

18  

十八、国土海洋气象等  

47  

19  

十九、住房保障  

48  

20  

二十、粮油物资储备  

49  

21  

二十一、其他  

50  

22  

二十二、债务还本  

51  

23  

二十三、债务付息  

52  

本年收入合计

24  

610.87  

本年支出合计

53  

640.87

640.87

年初财政拨款结转和结余  

25  

30.00  

年末财政拨款结转和结余  

54  

一般公共预算财政拨款  

26  

30.00  

55  

政府性基金预算财政拨款  

27  

56  

28  

57  

合计

29  

640.87  

合计

58  

640.87

640.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

项目  

年初结转和结余  

本年收入  

本年支出  

年末结转和结余  

支出功能分类科目编码  

科目名称  

合计  

基本支出结转和结余  

项目支出结转和结余  

合计  

合计  

基本  

支出  

项目支出  

合计  

基本支出结转和结余  

项目支出结转和结余  

类  

款  

项  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

合计  

30.00  

30.00  

610.87  

610.87  

610.87  

201  

一般公共服务支出  

30.00  

30.00  

557.35  

557.35  

557.35  

20111  

纪检监察事务  

30.00  

30.00  

554.55  

554.55  

554.55  

2011101  

行政运行  

501.75  

501.75  

501.75  

2011199  

其他纪检监察事务支出  

30.00  

30.00  

52.80  

52.80  

52.80  

20113  

商贸事务  

1.00  

1.00  

1.00  

2011308  

招商引资  

1.00  

1.00  

1.00  

20199  

其他一般公共服务支出  

1.80  

1.80  

1.80  

2019999  

其他一般公共服务支出  

1.80  

1.80  

1.80  

208  

社会保障和就业支出  

53.52  

53.52  

53.52  

20805  

行政事业单位离退休  

53.52  

53.52  

53.52  

2080501  

归口管理的行政单位离退休  

53.52  

53.52  

53.52  

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

项目  

本年支出合计  

人员经费  

公用经费  

经济分类科目编码  

科目名称  

栏次  

1  

2  

3  

合计  

640.87  

335.24  

305.63  

301

工资福利支出

281.52  

281.52  

30101  

基本工资  

152.05  

152.05  

30102  

津贴补贴  

122.91  

122.91  

30103  

奖金  

6.56  

6.56  

302

商品和服务支出

234.10  

234.10  

30201  

办公费  

24.11  

24.11  

30205  

水费  

0.13  

0.13  

30206  

电费  

1.07  

1.07  

30207  

邮电费  

2.52  

2.52  

30210  

交通费  

20.64  

20.64  

30211  

差旅费  

6.66  

6.66  

30215  

会议费  

17.29  

17.29  

30216  

培训费  

10.06  

10.06  

30217  

招待费  

14.58  

14.58  

30299  

其他商品和服务支出  

137.04  

137.04  

303

对个人和家庭的补助

53.72  

53.72  

30301  

离休费  

30302  

退休费  

53.52  

53.52  

……  

其他个人和家庭的补助支出  

0.2  

0.2  

304

对企事业单位的补贴

30401  

企业政策性补贴  

30402  

事业单位补贴  

……  

……  

307

债务利息支出

30701  

国内债务付息  

30707  

国外债务付息  

310

其他资本性支出

71.53  

71.53  

31001  

房屋建筑物购建  

31002  

办公设备购置  

22.43  

22.43  

专用设备购置  

21.80  

21.80  

……  

其他资本性支出  

27.30  

27.30  

399

其他支出

39901  

预备费  

39902  

预留  

……  

……  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

无  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

项 目  

行次  

2015年度预算统计数  

2015年度决算统计数  

栏 次  

1  

2  

一、“三公”经费支出

1  

—  

—  

(一)支出合计  

2  

36.00  

35.22  

1.因公出国(境)费  

3  

2.公务用车购置及运行维护费  

4  

21.00  

20.64  

(1)公务用车购置费  

5  

(2)公务用车运行维护费  

6  

21.00  

20.64  

3.公务接待费  

7  

15.00  

14.58  

(1)国内接待费  

8  

15.00  

14.58  

(2)国(境)外接待费  

9  

(二)相关统计数  

10  

—  

—  

1.因公出国(境)团组数(个)  

11  

—  

2.因公出国(境)人次数(人)  

12  

—  

3.公务用车购置数(辆)  

13  

—  

4.公务用车保有量(辆)  

14  

—  

6  

5.国内公务接待批次(个)  

15  

—  

550  

6.国内公务接待人次(人)  

16  

—  

2520  

7.国(境)外公务接待批次(个)  

17  

—  

8.国(境)外公务接待人次(人)  

18  

—  

二、机关运行经费

19  

—  

270.11  

(一)行政单位  

20  

—  

270.11  

(二)参照公务员法管理事业单位  

21  

—  

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。  

2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

第三部门 2015年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2015年,年初预算收入610.87万元,其中:人员经费335.24万元。年初预算收入全额为基本支出523.3万元。  

2015年决算收入为610.87万元,与上年增加87.75万元,增长16.73%,主要是人员工资调整。  

二、支出决算情况说明  

2015年决算支出为640.87万元,其中:纪检监察事务584.55万元,占91.21%;商贸事务1万元,占0.16%;其他一般公共服务支出1.8万元,占0.28%;社会保障和就业支出53.52万元,占8.35%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2015年决算支出为640.87万元,其中:纪检监察事务584.55万元,占91.21%;商贸事务1万元,占0.16%;其他一般公共服务支出1.8万元,占0.28%;社会保障和就业支出53.52万元,占8.35%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2015年“三公”决算支出35.22万元,其中,公务用车运行维护费支出20.64万元,公务接待费14.58万元。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

无  

第四部分 名词解释  

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